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孝感市教育局2016年度决算信息公开

发表日期:2017-09-19 16:57:43   来源:本站   被阅读[]次

一、本部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全市教育、教学改革;负责民办教育的管理工作。

(三)统筹管理本部门教育经费;协同市财政部门编制市直教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

(五)指导全市的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;指导中等职业教育教学改革和教材建设。

(七)指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

(八)指导全市教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;按干部管理权限选拔、任用并归口管理所属中小学校长。

(九)主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;在编制范围内负责区域内的教师调配调动、交流、招聘录用工作;负责全市教师的继续教育工作;会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。指导全市教育系统人才队伍建设。

(十)统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作?;嵬泄夭棵疟嘀破胀?、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担各类中等学历教育的学籍管理工作;参与拟订大中专毕业生就业政策措施,指导大中专学??咕鸵荡匆倒ぷ?。

(十一)指导并管理全市教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家及省科研项目的实施工作。

(十二)归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作以及同港澳台地区的教育交流工作。

(十三)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

(十四)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

根据上述职责,市教育局设8个内设机构:

(一)办公室(机关党办)

(二)规划财务科

(三)基础教育科

(四)职业教育与成人教育科(大中专学生就业指导科)

(五)党群工作(人事老干)科(语委办)

(六)教育督导办公室

(七)学校安全与后勤管理科

(八)行政审批服务科

三、机关运行经费安排情况

2016年,市财政预算安排市教育局机关基本支出经费共计1199.01万元,非税收入安排的项目经费10万元,教育费附加预算安排项目支出经费212万元,合计1421.01万元。

四、“三公经费”情况

1、因公出国(境)团组3次、共3人,共支出9.58万元,较上年增加1.77万元,增加的主要原因是较上年赴台交流多1 人次;

2、年初实有公务车辆6辆,4月公车改革后实有公务车辆2辆,共支出22.23万元,较上年减少13万元,减少原因是公车数量减少;

3、公务接待119次,共计支出7.08万元,较上年减少18.98万元,减少的主要原因接待人次较上年大幅减少。

五、部门决算编报情况

1、此决算包含孝感市教育局机关和孝感市学生资助管理中心(该中心编制较小,仅2人,财务未独立核算)。

2、主要数据情况。上年结转247.91万元(项目经费结转),当年总收入1421.01万元,总支出1343.06万元,其中基本支出901.18万元(工资福利支出388.52万元,对个人和家庭的补助支出354.68万元,商品和服务支出142.29万元,其他资本性支出15.69万元),项目支出441.88万元,结转下年325.86万元。

3、与上年度比增减变化情况及主要原因?;局С鋈嗽本阎С鼋仙夏暝黾?0.29万元,主要原因是在职人员工资和离退休人员离退休费标准增加;项目支出较上年增加337.21万元,主要原因是安排教育项目个数和经费均增加。

收入支出决算批复表






财决批复01表

部门:孝感市教育局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1421.01

一、一般公共服务支出

31


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32


二、上级补助收入

3


三、国防支出

33


三、事业收入

4


四、公共安全支出

34


四、经营收入

5


五、教育支出

35

1343.06

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

36


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

37



8


八、社会保障和就业支出

38



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





………………………………









本年收入合计

24

1421.01

本年支出合计

54

1343.06

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

55


年初结转和结余

26

247.91

其中:提取职工福利基金

56


其中:项目支出结转和结余

27

247.91

转入事业基金

57



28


年末结转和结余

58

325.86


29


其中:项目支出结转和结余

59

28.02

总计

30

1668.92

总计

60

1668.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表


财决批复02表

部门:孝感市教育局







金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1421.01

1421.01






205

教育支出

1421.01

1421.01






20501

教育管理事务

1209.01

1209.01






2050101

行政运行

1199.01

1199.01






2050199

其他教育管理事务支出

10.00

10.00






20509

教育费附加安排的支出

212.00

212.00






2050999

其他教育费附加安排的支出

212.00

212.00






注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表










财决批复03表

部门:孝感市教育局






金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1343.06.

901.18

441.88




205

教育支出

1343.06.

901.18

441.88




20501

教育管理事务

916.48

901.18

15.29




2050101

行政运行

901.18

901.18

0




2050199

其他教育管理事务支出

15.29

0

15.29




20509

教育费附加安排的支出

426.59

0

426.59




2050999

其他教育费附加安排的支出

426.59

0

426.59




注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表




财决批复04表

部门:孝感市教育局



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1421.01

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

1343.06

1343.06



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39







………………………………













本年收入合计

24

1421.01

本年支出合计

54

1343.06

1343.06



25







年初财政拨款结转和结余

26

247.91

年末结转和结余

56

325.86

325.86


一、一般公共预算财政拨款

27

247.91






二、政府性基金预算财政拨款

28








29







总计

30

1668.92

总计

60

1668.92

1668.92


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表







财决批复05表

部门:孝感市教育局


金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

247.91


247.91

1421.01

1199.01

222

1343.06

901.18

441.88

325.86

297.83

28.02


205

教育支出

247.91


247.91

1421.01

1199.01

222

1343.06

901.18

441.88

325.86

297.83

28.02


20501

教育管理事务

6.13


6.13

1209.01

1199.01

10

916.48

901.18

15.29

298.67

297.83

0.84


2050101

行政运行




1199.01

1199.01


901.18

901.18


297.83

297.83



2050199

其他教育管理事务支出

6.13


6.13

10


10

15.29


15.29

0.84


0.84


20509

教育费附加安排的支出

241.78


241.78

212


212

426.59


426.59

27.19


27.19


2050999

其他教育费附加安排的支出

241.78


241.78

212


212

426.59


426.59

27.19


27.19


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表


财决批复06表

部门:孝感市教育局


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

388.52

302

商品和服务支出

142.29

310

其他资本性支出

15.69

30101

基本工资

179.55

30201

办公费

14.25

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

187.83

30202

印刷费

7.02

31002

办公设备购置

14.74

30103

奖金

10.59

30203

咨询费

0.8

31003

专用设备购置

0.94

30104

其他社会保障缴费

0.41

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

2.49

31006

大型修缮


30107

绩效工资

3.43

30206

电费

27.28

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

2.64

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

6.71

30209

物业管理费

1.54

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

354.68

30211

差旅费

9.84

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

11.47

30212

因公出国(境)费用

9.58

31012

拆迁补偿


30302

退休费

259.55

30213

维修(护)费

6.48

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

29.39

30215

会议费

6.48

31020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费

0.43

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

7.08

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

1.32

30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

2.23

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

34.51

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

6.12

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

13.65

30229

福利费

3.7

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

22.23

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.79

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

12.09




人员经费合计

743.21

公用经费合计

157.97

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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